你好,同学。 【(20-12-1.5-0.6-0.8)%2B5%2B5.5】*税率-扣除数-7

某餐馆系个体商户,涨陈健全2019年12月取得经营收入20万元,购进蔬菜肉蛋面粉,大米等食材12万元缴纳电费,水费房租,煤气费等15000元缴纳,其他税费合计6000元,当月支付给四名雇员工资共8000元,业主个人费用扣除标准为5000元,假设无其他扣除项目,1到11月累计应纳税所得额六万元,1到11月累计已缴个人所得七万元,则该餐馆12月份应缴纳的个人所得税是多少元?
A企业是一家商贸企业(个体工商户),2019年12月取得经营收入为15万元,准予扣除的成本、费用9万元(不含业主工资)。。1-11月累计应纳税所得额50000元(未扣除业主费用减除标准),1-11月累计已经缴纳个人所得税5600元。除经营所得外,个体工商户业主没有其他收入,并享受赡养老人的专项扣除24000元。计算A个体工商户2019年度汇算清缴应申请的个人所得税退税额。
1、某机械厂为增值税一般纳税人。2019年7月,该机械厂销售车床,开具增值税专用发票上注明不含税销售额500万元;向个人销售车床零配件,取得含税收入82.49万元;购进钢材等材料取得增值税专用发票上注明税额45.49万元。请计算该企业应纳增值税。 2、中国居民张某2019年1月份的收入情况为:取得工资收入7000元(已扣除法定三险一金,并且无附加专项扣除);取得兼职讲座收入5000元;取得稿酬收入4000元。请计算张某1月应预缴的个人所得税。 3、中国居民李某2019年10月份工资收入9000元,前10个月累计取得工资收入90000元(已扣除法定三险一金,并且无附加专项扣除),前9个月累计预缴个人所得税960元。请计算李某10月应预缴的个人所得税。 4、假定某企业为居民企业,2018年经营业务如下: (1)取得销售收入5000万元;(2)销售成本2600万元;(3)发生销售费用1000万元(其中广告费800万元);管理费用480万元(其中业务招待费40万元);财务费用80万元;(4)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费9万元,职工福利费52万元。请计算该企业2018年度实际应纳的企业所得税。
某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
9、某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗