你好,同学。 你是要什么?分录?
4.结算本月应付工资58000元,其中a产品生产工人工资16000元,b产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资4000元,厂部人员工资8000元。5.由工会委员会提议,经职工代表大会研究决定,董事会同意按上述工资总额的14%发放职工福利费。6.计提本月固定资产折旧5000元,其中车间2440元。厂部2560元。7.用银行存款支付车间用固定资产修。修理费1000元。8.计算并结转本月制造费用。(按产品生产工时分配a产品5000工时b产品7000工时)。9.
本月应付职工工资51000元,其中:生产A产品工人工资为25000元,生产B产品工人工资为15000元,车间管理人员工资为4000元,厂部管理人员工资为7000元。(3)按工资总额的14%提取职工福利费。(4)计提本月固定资产折旧5600元,其中车间4300元,厂部1300元。(5)支付本月车间的大修理费1500元。(6)支付本月应由厂部负担的书报费200元。(7)以银行存款支付车间办公费380元。(8)月末按生产工人工资分配本月的制造费用。(9)本月生产A产品100件全部完工入库,B产品全部未完工。(假设A产品没有期初在产品成本)
3生产过程业务的核算。华远公司生产B两种产品,本月发生以下业务:(1)本月耗用料用其中生产A产品领用60000元,B产品25000元,车间一般消耗8000元,管理哥节耗用2000元。制法费用(2)根据本月工资汇总表,本月应付职工薪酬43000元,其中生产工人工资13000元(按工时分配,A产品13000小时,B产品7000小时),车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资10000元。要求:从银行提现,发放工资,并分配应付库存现金职工薪酬。(3)按工资总额的14%预提应付的职工福利费。(4)计提本月固定资产折旧费,其中车间6000元,厂部4000元。(5)本月车间租入一台机器,预付当月租金300元。(6)支付本月车间设备修理费630元。(7)银行存款支付办公费1500元,其中:生产车间500元,厂部1000元。(8)汇总本月制造费用,按工时分配结转制造费用。(9)月末,A产品投产100台全部生产完工,结转完工产品的生产成本。B产品投产60台尚未完工
(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
8.结算应付职工工资20000元,其中产品生产工人工资16000元,车间管理人员工资1000元,厂部管理人员工资3000元。9.提取本月份固定资产折旧16000元,其中车间固定资产折旧14000元,厂部固定资产折旧2000元根据上述经济业务完成会计分录。
请问老师,单位购入设备,可以享受企业所得税汇算清缴一次性扣除,但是后续还要调增,是个暂时性差异。请问老师这个政策依据是什么呢,谢谢
购买的进销存财务软件,这个直接做到费用级就可以把?这个不属于固定资产吧?
计提工资发放工资的分录
老师,小规模纳税人免征30万元,第3季度开了15万元的专票,35万元的普票,公司上税是上35万元的普票的税,还是15+35=50万元合并一起计算税???
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余额表负债类小计期末余额有借方和贷方金额 我填在资产负债表的金额怎么填
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老师,房产项目预交的增值税和土增税需要计提吗
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