是的,那这个是没有30万限制了
老师您好!1、小规模季度收入不超过30万,专票部分的城建税减半,印花税全额。那教育和地方教育和水利基金是减免还是减半呢? 2、如果超过了30万,那城建及附加税又怎么征收呢? 请解答,谢谢
你好老师 请问 疫情期间 湖北省实行免税政策 那小微企业的免税额度是不是由季度30万调整成了无限制的额度呢? 如果不是 那么要开超过30万的票面金额按多少收税呢?
老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
小微企业中间找税务局代开发票,当时代扣了税款,但是呢,这一季度不超过30万那么代扣过的收款怎么办?可以申请退税吗?还有如果小企业开的是增值税专用发票,这个睡不享受30万免税的政策吧
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师,请问游乐设施的折旧年限皮多少年
长期待摊费用折旧年限,多少年,
老师,我我们公司是一般纳税人,上个月的时候开了。50多万的发票。忘记报印花税了。这个月又开了28万的发票。可以这个月连上个月的印花税一起报吗?我之前的每个月开的发票我都是报印花税的,虽然专管员没有核。 但是我还是每个月都按次申报的。
老师您好,我们一般纳税人,对方给我们开的冻肉是免税的,我们是要给别人开也是免税吗
应纳税所得额是不是就是利润总额
麻烦问一下,赠送的产品要不要开票?
老师,这笔分录怎么理解
你好老师,2024年个税已被前单位申报,但是有部分工资前单位不发,我们工资没领到要交个税吗?个人如何处理才合法?
老师,财务制度和报销制度有符合目前小企业的通用模板吗?
老师,请问个独可以核定征收吗