借原材料-精铜955500 -绝缘材料160200 应交税费进项税额144950 贷应付账款1260650
从某公司购入精铜50吨,增值税专用发票上载明材料价款为955000元,增值税162350元,购入绝缘材料20吨,增值税专用发票上载明材料价款为160000元,增值税为27200元。另支付运费14000元(运费按数量分摊,不考虑增值税),材料已验收入库,货款未付。
你好,从华阳公司购入精铜50吨,增值税专用发票上载明材料价款为955 000元,购入绝缘材料20吨,增值税专用发票上载明材料价款为160 000元。另支付运费7 770元(其中增值税770元(运费按重量分摊),材料已验收入库,全部款项未付。附件4张。我主要是不会记算。希望老师可以解答这个问题。
1月8日,从华阳公司购入精铜50吨,增值税专用发票上载明材料价款为955000元,购入绝缘材料20吨,增值税专用发票上载明材料价款为160000元。另支付运费7630元(其中增值税630元,运费按重量分摊),材料已验收入库,全部款项未付。
从华阳公司购入金钟50吨增值税专业发票上载明材料,价款为95万元,购入绝缘材料20吨,增值税专业发票上材料价款为16万元,另支付运费7630元,其中增值税630元,运费按重量分摊,材料已验收入库,全部款项未付
从广发公司购进甲材料批,取得的增值税专用发票上记载的货款为10000元。增值税1300元,另付运杂费200元,全部款项已用银行存款支付,材料运到并验收入库。
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
数错了吧
是不是进项税额少了630
支付运费是7630其中增值税630分摊完不应该是5000和2000吗
对对,我弄成了500和200 借原材料-精铜960000 -绝缘材料162000 应交税费进项税额145580 贷应付账款1267580
这个题没给税率,税率是根据多少算题啊
我按照13计算的,因为运费是9
好的谢谢老师
不客气,祝你周末愉快