转入营业外收入里面处理

老师你好!想请问下,上月做账做了笔应付税金,但这月疫情免税了。会计分录应该怎么做呢?谢谢!
请问老师收到项目上的支付税费的钱,但但这笔钱不会还了,应该怎么做账,谢谢
老师,请问一下,我们去年个税申报金额比工资实发金额少1833.59,12月份做账应该怎么调呢?这个分录应该怎么做?谢谢
老师好 请教下,如果5月销项税500,进项税400元,应交增值税100元,月底应该怎样做税金的会计科目呢?把这100元转到哪个科目再进行交税呢?怎样做这笔会计分录,谢谢老师
老师 上个月城建税我计提多了 这个月我应该怎么做分录呢 谢谢
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师社区拨的经费可以入收入吗
老师,工程公司税率是多少的?
老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用
老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里
老师,继续教育去哪学习
老师,资产负债表中其他应付款是负数,应该把这个负数怎么调整成正数
我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
老师第一笔分录的月末结转怎么做?是不是附加税需要单独在做一笔分录吗?麻烦您告我一下,谢谢
如果法人刚毕业,今年只领了2万工资,其他也没有计提,可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税,之前也没计提