你好,同学。 不用平,这是资产类,你 借 长期待摊费用 贷 银行存款

老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
老师你好,我刚接手一家建筑公司的账,我录入期初余额时总是试算不平衡,他这边余额表主营业务成本其末有131724.6,我就是差这个数平不了,我应该怎么录入?谢谢!
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师早上好,请问以前老会计记账时购进原材料时的会计分录是 借:原材料 长期待摊费用—待抵扣进项税 贷:应付账款 而我接手后做的分录是 借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证税额 贷:应付账款 现在资产负债表平衡,就是长期待摊费用科目借方一直有余额,这种情况怎么处理啊?
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
老师:您好!外贸企业出口货物的报关费取得专用发票可以抵扣进项税吗
老师您好,公司处置报废轿车,与拆解回收公司签订了报废车辆收购协议,合同签订日12月16日,已取得报废机动车回收证明,回收证明是12月19日,请问公司是否可以给回收拆解公司开发票,发票时需要的哪些资料
老师,软件服务费分录怎么做?
采购小麦,付款,报销材料里入库单要原件吗
老师,如果我们今年开了一笔170万的票,在明年1月份红冲的话,有什么税务风险吗?
老师,税务局让我们调24年的汇算清缴报表,有个成本发票需要调增,一直是亏损状态,这种情况,调报表,账不用调吧?我们是小规模,一直是亏损没有交过所得税
您好,天然气公司,上游按千克开票,下游按立方开票,请问可以吗,怎么账务处理
老师好!公司无票的费用报销,我怎样在公户上,作记号区分?付款时,备注栏上怎么备注合适?