(105600-20250-12000*50%-60000)*税率-扣除数 你计算一下
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分预扣率252
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
请问为什么要减60000呢?
这是年扣除费用,每月5000的
超过4000的是扣除20%,不应该是6000*(1-20%)吗?
你指的是什么,你这是5000/月的免征额。
好的我懂了谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。