您好,由于天灾人祸导致的损失需要进项税额转出,那11月应交增值税就是5-2%2B1.6=4.6万元
B酒店2019年10月采购-批大米,当月取得增值税专用发票注明税额为1.6万元,已全部认证通过并抵扣。11月由于库管员过失导致库房进水,这批大米全部受潮不能使用,若11月的销项税额为5万元,11月 取得的可抵扣的进项税额为2万元。回答下列问题: 1.B酒店11月增值税应纳税额为多少?
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。要求:(1)当期销项税额(2)当期准予抵扣的进项税额(3)应纳增值税
[计算]某股份有限公司为增值税一般纳税人, 2019年9月 发生经济业务如下: 1.购进一批电子元件,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运输费用,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0. 18万元; 2.该公司接受安顿控股公司投资转入钢材一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税13万元; 3.购进包装箱等低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额为6万元,增值税为0.78万元; 4.销售智能体育用品一批,取得不含税销售额200万元,另收取包装物租1.13万元;5.采用以旧换新方式销售智能体育用品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价1万元,实际取得6.91万元; 6.因仓库管理不善,8月购进的批工具被盗, 该批工具的买价为8万元(购进时进项税额已抵扣)。 已知:该公司取得增值税专用发票均符合规定,并已认证通过;购进和销售产品使用增值税税率13%。 要求:请分步骤计算当月应纳增值税额。 (1) 当期允许抵扣进项税合计为多少? 0)当期应计提销项税额为多少? 当期应纳增值税额为多少?
1. 某无线电厂为一般纳税人,增值税税率为 13%,2019年 10月份有关经营情况如下∶ (1)销售收录机一批给本市百货大楼,其不含税价为 40万元,按不含税价15%给予折扣,开在一张专用发票上,注明的销售额为34万元,税额4.42万元;销售给某市电器商场(一般纳税人)音响设备 10 套,开出增值税专用发票,单价 1.2 万元/套(不含税)。 (2)购入电子元器件一批,取得增值税专用发票,购进金额30万元,注明增值税额3.9万元;购入基建用木材一批,取得增值税专用发票,购进金额2.6万元,注明增值税额0.338万元。 假定本月取得的相关票据均在当月通过认证并抵扣,要求∶(1)计算该厂当月的销项税额; (2)计算该厂当月准予抵扣的进项税额;(3)计算该厂当月应纳的增值税额。
计算)某股份有限公司为增值税一般纳税人,2019年9月发生经济业务如下:(1)购进一批电子元件,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运输费用,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元;(2)该公司接受安顿控股公司投资转入钢材一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税13万元;(3)购进包装箱等低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额为6万元,增值税为0.78万元;(4)销售智能体育用品一批,取得不含税销售额200万元,另收取包装物租金1.1万元;(5)采用以旧换新方式销售智能体育用品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品价1万元,实际取得6.91万元;(6)因仓库管理不善,8月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进日进项税额已抵扣)。己知:该公司取得增值税专用发票均符合规定,并已认证通过;购进和销售产品使增值税税率13%。要求:请分步骤计算当月应纳增值税额。(1)当期允许抵扣进项税合计为多少?(2)当期应计提销项税额为多少?(3)当期应纳增值税额为多少?
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万