借应收账款负数贷以前年度损益调整负数,应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
老师: 2019年12份预估收入,2020年元月份开具专票,请问老师这个帐务如何处理
请教老师:12月份预估未开票的,到次年1月份再开票,申报时再冲减未开票的,这个账务如何处理?
老师,上个月(2020年12月份)电费计提了148760.28元,这个月收到发票含税金额为 142483.88元,该如何处理
老师,您好,抖音电商的开票和不开票的营业额需要在税务系统如实填写营业额吗?
老师您好,我们公司购入一组装配式集装厢房,价格650548.68元,我应该按什么折旧,折旧几年合适呢
老师您好,我公司生产的产品是粉,放的时间太长凝固了,不能用我账面应该怎么处理?
老师好,白酒13个点的专票可以抵扣吗?
你好,老师,产生所得税了,都需要哪些账务处理的凭证
老师填写企业所得税时,出现这个图片是什么意思
结汇是不是9月结汇,美元汇率那就按9/1号汇率算人民币。人民币收款与汇算人民币差额计入汇兑损失
扣银行现金管理费怎么做账?
老师,今年发放去年的年终奖,借:利润分配未分配利润,贷应付薪酬,导致未分配利润和净利润的勾稽不一致
老师,供应商的销售清单也要附在入库单后吗