你好,把上个月计提的分录红冲,然后根据发票做电费的分录

老师,上个月(2020年12月份)电费计提了148760.28元,这个月收到发票含税金额为 142483.88元,该如何处理
老师,去年计12月提印花税2元,税收优惠1元,结果第二个月交的时候发现1元也不需要缴纳,我计提了,今年如何调整,涉及到汇算清缴时如何处理?
老师,律所上个月开出代理费发票一份,金额10000元,钱已收到。这个月冲红发票,费用不退。账务上如何处理?
老师,残疾人就业申报表里的工资总额,还是看账上的吧,我申报2021年得残疾人就业申报表,比如2020年12月计提2020年12月份工资2月,2021年1月发放2元,2021年1月计提2021年1月份工资3元,2月发放1月工资3元,3月计提4元工资等都是隔月发放工资,当月计提,到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放月工资1月,那这个残疾人就业电报里的工资总额是不是这样想加,公式=3+4+........+1是这样吗?还是把2020年12月的工资2元?
@实操班主任文文老师 请教老师,12月收到的3个点的专票总额是8050元,不含税金额7815.53元,税额234.47元,实际付款是7950元,12月没有销项税,所以1月初未认证,因为本笔成本需要计提在12月,又未认证,分录该如何做?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?