你好 :1)用银行汇票结算材料价款和增值税款时: 借,原材料200000 借,应交税费——应增进26000 贷,其他货币资金226000 2)收到退回的银行汇票多余款项时: 借,银行存款24000 贷,其他货币资金24000 2 发现发现盘亏 借,待处理财产损溢300 贷,库存现金300 处理盘亏 借,其他应收款180 借,管理费用120 贷,待处理财产损溢 300 3 借,原材料500000 借,应交税费——应增进65000 贷,银行存款565000
老板让我联系税管员,让税管员联系我们当地税务局人来我们公司座谈,谈我们企业遇到的困难和问题怎么解决,我该怎么回答他这种事根本就不可能
给两三天的安装工 挖掘机师傅工资 可以按照临时工工人工资发放吧 给报个税
老师,可以帮我看一下648.31这个数怎么来的吗
如果个体户年审逾期了,没有审核有影响吗?
老师公司今年补的22年到24年的社保,之前没计提,现在怎么做分录?
个体的这个表应纳税所得额是按月还是按季执行的啊?
小规模收一个点的普票跟九个点的普票有什么影响?
请问老师付人员劳务报酬如何做账,给劳务人员上的保险如何做账?
收到一张销售部门费用票怎么做账
哪位大神老师在,帮我解答一个问题可以吗? 我查了明细账,其他应付款不平,这个原因是帮别人交社保4月份增员的,银行4月扣了3和4两个月社保费,4月份我就记账做分录 借:其他应付款1949.08 贷:银行存款1949.08 我5月份发工资就把冲平了其他应付款,5月至9月我都做了同样一笔分录,现在就是相差989.32元不平账,我不知道怎么处理,老师能帮忙吗