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(三)甲公司(增值税一般纳税人)2010年度发生的与固定资产相关业务如下:   (1)2010年12月20日,甲公司从乙公司一次购进三台不同型号且具有不同生产能力的A设备、B设备和C设备,共支付价款4000万元,增值税税额为680万元,包装费及运杂费30万元,另支付A设备安装费18万元,B、C设备不需要安装,同时,支付购置合同签订、差旅费等相关费用2万元,全部款项已由银行存款支付。   (2)2010年12月28日三台设备均达到预定可使用状态,三台设备的公允价值分别为2000万元、1800万元和1200万元。该公司按每台设备公允价值的比例对支付的价款进行分配,并分别确定其入账价值。   (3)三台设备预计的使用年限均为5年,预计净残值率均为2%,均使用双倍余额递减法计提折旧。   (4)2011年3月份,支付A设备、B设备和C设备日常维修费用分别为1.2万元,0.5万元和0.3万元。   (5)2011年12月31日,对固定资产进行减值测试,发现B设备实际运行效率和生产能力不足以达到预计的状况,存在减值迹象,其预计可收回金额低于账面价值的差额为120万元,其他各项固定资产未发生减值迹象

2020-05-30 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-30 15:10

你好,题目的要求是什么?

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快账用户4437 追问 2020-05-30 15:21

根据上述材料,不考虑其他因素,编写会计分录

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快账用户4437 追问 2020-05-30 16:42

老师这个问题回答下麻烦了

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齐红老师 解答 2020-05-30 16:47

A设备入账价值的计算过程是 4030*2000/5000 18=1630 B设备入账价值的计算过程是 4030*1800/5000=1450.8 C切备入账价值的计算过程是 4030*1200/5000=967.2 借固定资产~A设备1630 ~B设备1450.8 ~C设备967.2 应交税费进项税额680 贷银行存款4728 借管理费用2 贷银行存款2 4.借管理费用2 贷银行存款2 5借资产减值损失2 贷固定资产减值准备2

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你好,题目的要求是什么?
2020-05-30
同学你好 问题不完整
2023-06-09
你好 借:固定资产—A设备 (4000万%2B30万%2B18万)*2000万/(2000万%2B1800万%2B1200万) 、 固定资产—B设备 (4000万%2B30万%2B18万)*1800万/(2000万%2B1800万%2B1200万), 固定资产—C设备 (4000万%2B30万%2B18万)*1200万/(2000万%2B1800万%2B1200万), 应交税费—应交增值税(进项税额)520万, 管理费用 2万   贷:银行存款  4520万%2B30万%2B18万%2B2万
2022-12-21
您好 (1)2020年12月20日,甲公司向乙公司一次购进三台不同型号且具有不同生产能 力的A设备、B设备和C设备,共支付价款4000万元, 增值税税额为520万元,包 装费及运输费30万元,另支付A设备安装费18万元,B、C设备不需要安装,同时, 支付购置合同签订、差旅费等相关费用2万元,全部款项已由银行存款支付。  借:在建工程-待分摊支出 4000%2B30=4030 借:在建工程-A  18 借:管理费用 2 借:应交税费-应交增值税-进项税额 520 贷:银行存款 4000%2B520%2B30%2B18%2B2=4570 (2)2020年12月28日三台设备均达到预定可使用状态,三台设备的公允价值分别 为2000万元、1800万元和1200万元。该公司按每台设备公允价值的比例对支付 的价款进行分配,并分别确定其入账价值。 总公允价值2000%2B1800%2B1200=5000 借:固定资产-A 4030*2000/5000%2B18=1630 借:固定资产-B 4030*1800/5000=1450.8 借:固定资产-C 4030*1200/5000=967.2 贷:在建工程-待分摊支出  4030 贷:在建工程-A 18
2022-12-21
你好! a设备2000/(2000+1800+1200)×(4000+30+18)=1619.2 B设备1800/(2000+1800+1200)×(4000+30+18)=1457.28 c设备1200/(2000+1800+1200)×(4000+30+18)=971.52 购入借在建工程4048 进项税52 贷银行存款 转入固定资产 借固定资产a1619.2 B1457.28 c971.52 贷在建工程4048
2022-05-27
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