一发票是价税,合计做账,二附表二不填写的。

有发票前面会计已经做了不抵扣勾选,请问第一,账务处理是不是全额入账?第二,纳税申报表是自动填在了表二待抵扣进项税额,这需要转出,还是怎么处理?谢谢
2021年12有一张已勾选认证的专票,但是不抵扣,账上只做了费用,没有做进项,在申报增值税时,附表二里的第三项待抵扣进项税额,期初已认证相符但未申报抵扣这一栏一直显示有这张的数,需要做处理么
老师你好,账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师,请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的?(已经勾选账上没有入账,导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师,除了这种情况,还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数?但是曾值税发票综合服务平台,是没有留底,和已勾选的发票的
请问外贸企业上个月有一张进项发票做了退税勾选后出现在增值税申报表附表二(待抵扣进项税)但后来由于这张发票开错了,又做了退税回退,取消了退税勾选,但是申报表附表二还是有这张发票在待抵扣栏怎么处理?
感恩老师,11月刚升为一般纳税人,收到专用发票第一张干海带154斤第二张花生油调味品等100箱,我第一张做食堂费用入福利费,第二张入业务招待费。这两张都在不抵扣勾选里面,我也需要点不抵扣勾选吗?然后不抵扣勾选后需要做进项税额转出吗?还是不抵扣勾选里面不用做任何勾选操作?具体应该怎么处理做账呢?谢谢老师啦,刚升为一般纳税人不会做,老师多写一些吧。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
请问报表已经填进去了还有办法补救吗?
你好,填写在哪一栏里面了