你好,这个 应在安装完毕,购买方验收后确认收入 现在的分录 借,发出商品80000 贷,库存商品80000

销售给中华集团公司一批商品成本价80000元,售价1 00000元,增值税率13%,已收到货款,发出商品,但合同约定由销售方负责安装,未安装完毕。已知安装工作是销售本商品重要的一-部分,如何做分录?是否确认收入谢谢!
光明公司2020年3月份发生了如下业务: •(1)销售给中华集团公司一批商品成本价80000元,售价100000元,增值税率13%,已收到货款,发出商品,但合同约定由销售方负责安装,未安装完毕。已知安装工作是销售本商品重要的一部分。 •(2)销售给黄河公司一批商品,成本15000元,售价20000元,增值税率13%,商品已发出,款项尚未收到。 •(3)委托天地集团代销商品一批,成本价20000元,协议价24000元,增值税率13%,当月已收到代销清单。 •(4)预收天地集团50000元货款,当月发出商品成本价20000元,售价30000元,增值税率13%; 要求:根据上述业务计算光明公司3月份销售收入和销售成本,并说明上述业务是否确认收入的理由。
1、甲公司2020年1月1日以银行存款购入一台需要安装设备,增值税专用发票上注明的设备买价为300000元,增值税39000元,以银行存款支付安装费30000元,发生安装人员薪酬20000元,安装完毕交付使用。要求:对不同时期的业务编制会计分录(增值税要写出明细科目)(1)购入时(2)支付安装费时(3)发生安装人员薪酬(4)安装完毕交付使用2、甲公司为一般纳税人,增值税率13%,2019年12月4日向乙公司销售产品一批,售价50000元,增值税6500元,成本总额30000元。合同规定的现金折扣条件为:“2/10,1/20,n/30”,假设折扣时不考虑增值税。乙公司于12月22日付款。要求:甲公司对不同时期的业务编制会计分录(1)销售商品时(2)结转已售商品成本时(3)收回货款时
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售商品和提供服务均属于企业主营业务,商品销售价格不含增值税,在确认销售收人时逐笔结转销售成本,2019年该公司发生如下交易或事项:(1)4月21日,向乙公司销售一批E产品,开出增值税专用发票上注明的销售价格为600万元,增值税税额为78万元,款项未收到;该批产品成本为350万元,甲公司已将商品发出,纳税义务已经发生,但该笔销售不符合收人确认条件。(2)7月6日,甲公司承担一项安装服务,安装期9个月,安装服务符合在某一时段内履行履约义务确认收人的条件,履约进度按已发生成本占预计总成本的比例确定,合同总收人为40万元,当年实际发生成本12万元,预计还将发生成本18万元。(3)9月1日,甲公司将本公司生产的部分F产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元,实际成本为0.4万元。(4)12月4日,甲公司向丙公司销售G
商品所有权上的风险尚未转移的有()A,发出一批商品,委托某单位代为销售,且受托方有权利退货B.售出的商品附有退货条款,但无法确定其退货的可能性c.企业已经收到货款,发货单也已交给给对方但客户尚未把货提走D.企业发出商品一批,货款已经结算但由于商品质量与合同不符,可能遭遇退货E.企业尚未完成售出商品的安装或检验工作,且安装或检验工作是销售合同或协议的重要组成部分
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
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老师,有一笔费用没有发票,我可以做成工资吗
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老师问一下医保医保局不下文件,在税务局不能缴纳吗?
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填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?