你好 (1)购入时 借,在建工程300000 借,应交税费一应增39000 贷,银行存款339000 (2)支付安装费时 借,在建工程30000 贷,银行存款30000 (3)发生安装人员薪酬 借,在建工程20000 贷,应付职工薪酬20000 (4)安装完毕交付使用 借,固定资产350000 贷,在建工程350000 :甲公司对不同时期的业务编制会计分录 (1)销售商品时 借,应收账款56500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增销6500 (2)结转已售商品成本时 借,主营业务成本30000 贷,库存商品30000 (3)收回货款时 借,银行存款56000 借,财务费用500 贷,应收账款56500
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗