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某企业为一般纳税人,2019年10月销售布料30万元(不含税金额),适用税率13%,开具了增值税专用发票,销售棉短绒20万元(不含税金额),适用税率9%,开具了普通发票;本月购进棉花A一批用于生产布料,取得增值税专用发票,金额10万元,税额0.9万元;向农业合作社购进棉花B一批用于生产棉短绒,买价5万元,取得免税普通发票;向小规模纳税人甲购进棉花C一批,取得增值税专用发票,金额20万元,税额0.6万元,由于仓库管理不到位,无法确定其用途;向小规模纳税人乙购进棉花D一批用于生产布料,取得增值税专用发票,金额30万元,税额0.9万元。本期增值税专用发票均认证相符。要求:(1)计算该企业应纳增值税税额。(15分)

2020-06-05 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-05 15:43

你好 (1)计算该企业应纳增值税税额。=销项税额(30*13%加上20*9%)-进项税额(0.9加上5*9%加上0.9)

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快账用户3882 追问 2020-06-05 16:06

普通发票不是不能抵税吗?

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齐红老师 解答 2020-06-05 16:12

你好 农业合作社购进棉花B一批用于生产棉短绒,买价5万元,取得免税普通发票;——您指的是这个么?——收购免税农产品是可以按收购价*抵扣率来计算抵扣的。

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快账用户3882 追问 2020-06-05 16:15

扣除进项税额的时候为什么不扣0.6?

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齐红老师 解答 2020-06-05 16:19

你好 取得增值税专用发票,金额20万元,税额0.6万元,由于仓库管理不到位,无法确定其用途;——您说的是这个么?这个是要加上的,上面落下了,抱歉

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你好 (1)计算该企业应纳增值税税额。=销项税额(30*13%加上20*9%)-进项税额(0.9加上5*9%加上0.9)
2020-06-05
你好,你想问的问题具体是?
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同学题目没有描述不合哦
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