你这个所得税,处理收入—税金,还要减去成本费用的

你好,一般纳税人?税率13%的,2万是含税金额的吗2/1.13*13%这个是缴纳的增值税附加税=增值税*7%印花税=2/1.13*万分之三所得税=(2/1.13-附加税-印花税)*5-?后面公式是什么
老师,我们是一般纳税人,增值税1%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%,印花税0.0003,所得税25%,如何折算出一个总的税率是多少?
老师你好,我想问一下增值税13%加附加税12%加印花税万分之三再加5%的企业所得税总共税点是多少,不会算,麻烦老师帮算一下
税局处罚,是按虚开发票的不含税金额来处罚么?比如某公司虚开了1.13万的增值税发票,是补缴增值税1.3万然后附加,然后所得税1*25%,然后税收滞纳金这样罚么?
开票金额(销售价格):550000 不含税价:550000/1.13=486725.66 材料进项:300000 不含税价:300000/1.13=265486.73 进销差价:550000-300000=250000 1.应交增值税:250000/1.13*0.13=28761.06 2.应交附加税:28761.06*0.12=3451.33 减半征收附加税:3451.33/2=1725.67(税收优惠政策六税、两费减半征收) 3.应交印花税:550000/1.13*0.0003=146.02 减半征收印花税:146.02/2=73.01(税收优惠政策六税、两费减半征收) 4.应纳税所得额:销售价格-材料进项-员工工资-租赁费-差旅费 486725.66-265486.73-0-0-0=221238.93 应交所得税:221238.93*0.05=11061.95 备注:0-300万所得税率为5%,300万以上为25% 应交税金合计(不享受优惠政策金额):28761.06+3451.33+146.02+11061.95=4342
总共41400的合同,只有12000的进项,29400没有进项,我总共该交多少税?
那你应交的增值税=41400/1.13*13%-12000/1.13*13%=3382.30 城建税=3382.30*对应的税率