借管理费用贷其他应付款200 借其他应付款贷库存现金200 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-200
用现金报销财务处购买税控盘及费用两百元并计算减免税款。请写一下分录。谢谢
老师你好,有个问题想请教一下,就是购买税盘所支付的费用可以全额抵扣,就是购买税盘当月也有了销项这个时候的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:库存现金/银行存款/其他应付款、这个会计分录是不是少一步,还是说这个借方是去掉购买税盘之后的进项税额呢
用现金报销财务处购买税控盘及费用200元,并计算减免税款的会计分录咋写
增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张,合计金额为1600000元,税额为256000元,均在法定期限内予以认证,并在本期全部申报抵扣进项税额;购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元,税额为19200元,已通过认证;取得支付运费的增值税专用发票10份,金额为46350元,税率9%,均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张,合计金额30000元,税额4800元,本期通过认证,并申报抵扣。(2)本期有840000元的外购材料因管理不善报废,其所负担的税款为134400元;有12000元的外购材料被盗窃,所负担的税款为1920元。(3)本期销售产品开具防伪税控系统的增值税专用发票21张,合计金额1750000元,税额为280000元。销售产品并开具普通发票2张,合计金额为282500元;销售产品未开发票的金额为45200元;因销售产品提供运输劳务开具专用发票15份,收取运费收入65400元。要求:计算增值税并填列该公司2月份的增值税纳税申报表详细的写一下计算过程谢谢
老师,您好,抖音电商的开票和不开票的营业额需要在税务系统如实填写营业额吗?
老师您好,我们公司购入一组装配式集装厢房,价格650548.68元,我应该按什么折旧,折旧几年合适呢
老师您好,我公司生产的产品是粉,放的时间太长凝固了,不能用我账面应该怎么处理?
老师好,白酒13个点的专票可以抵扣吗?
你好,老师,产生所得税了,都需要哪些账务处理的凭证
老师填写企业所得税时,出现这个图片是什么意思
结汇是不是9月结汇,美元汇率那就按9/1号汇率算人民币。人民币收款与汇算人民币差额计入汇兑损失
扣银行现金管理费怎么做账?
老师,今年发放去年的年终奖,借:利润分配未分配利润,贷应付薪酬,导致未分配利润和净利润的勾稽不一致
老师,供应商的销售清单也要附在入库单后吗