你好,后面有钱了,还给法人
之前公司未正式经营,只是办了执照,所有费用是法人垫付的,但是又没有入钱到公司账户,只是现金垫付了,现在要帮其建账,那之前这些怎么入账呢 答:第一笔借现金,贷法人垫付款 然后有哪些费用就做到账里去 问:后面怎么做账,垫付款是应该还回去的吧
老师,我这个公司是今年4月份注册的,到现在资本金还没有到账,所有费用都是股东私人垫款,去年年底就有人员工资发生了,也是股东私人垫款付的,我来这边之前都没有会计,每个月都是零申报报税,项目到现在还没有开始启动,是要把这些费用全部做进筹建期吗?开业前的工资需要怎么给她做进去呢?
你好,老师,法人也是股东,她个人账户汇款入公帐,只是为了公帐上有足够的金额扣费,比如社保,其他的服务费之类的,分录做 借 银行存款 贷 其他应付款 这样子对吗?那摘要怎么写呢? 库存现金摘要是收到某某垫付款 借 库存现金 贷 其他应付款
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师好!我们公司是请外面财务公司做账的,年前我们就没有内账只有一些记账记事簿,然后现在开年了,要用新会计软件做账,我们的资金数是安外面财务公司的还是安自己银行账户上的和未收款业务的账做起始数呢?还有之前有现金垫资的资金现在该怎么办?怎么做账?