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某事业单位2019年12月方式如下业务:(不考虑增值税)1、收到财政授权支付拨付的事业经费300万元,办公楼修缮项目资金200万2、本月累计支付了办公经费295万元,办公楼修缮项目支付了195万元。3、开展专业业务取得事业收入一共600万元,其中100万元用于某研究项目4、用事业收入开展专业业务支出580万元,某研究项目支出110万元5、本月取得非独立核算经营收入150万元,支付了经营支出100万元,以前年度共有20万元亏损需要弥补。6、对外投资取得投资收益5万元,接受捐赠支付相关税费20000元。7、独立核算的下属单位上缴收入40万元8、申请上级部门预算外资金补助100万元,其中30万元用于某研究项目9、年末,请进行期末结转。(财政资金结余期未退还财政,非财政专项资金期末结余自己留用,企业所得税按20%计算缴纳,职工福利基金按税后20%计提)

2020-06-15 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-16 11:56

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齐红老师 解答 2020-06-16 11:58

借 银行存款 500 贷 财政拨款收入 500 借 资金结存 500 贷 财政拨款预算收入 500 借 单位 管理费用 295%2B195 贷 银行存款 195%2B295 借 事业支出 贷 资金结存 借 银行存款 600 贷 其他收入 600 预算不处理 借 业务活动成本 580%2B110 贷 银行存款 580%2B110 借 银行存款 150 贷 其他收入 150 借 其他支出 100 贷 银行存款 100 借 银行存款 5万 贷 投资收益 5万

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2020-06-16
同学您好, 1、(1)借:业务活动费用   5                      应付职工薪酬   15                  贷:财政拨款收入   20 借:事业支出   20    贷:财政拨款预算收入   20 (2)借:财政拨款收入   20            贷:本期盈余   20 借:财政拨款预算收入   20    贷:财政拨款结转   20 2、借:固定资产   3800         贷:捐赠收入   3000                银行存款   800 借:事业支出   3800    贷:其他预算收入   3000           资金结存—货币资金   800 3、(1)确认收入, 借:银行存款   100    贷:附属单位上缴收入   100 借:资金结存—货币资金   100    贷:附属单位上缴预算收入    100 (2)结转, 借:附属单位上缴收入   100    贷:本期盈余   100 借:附属单位上缴预算收入    100    贷:财政拨款结转   70           其他结余    30
2021-11-23
您好,学员。老师正在解答,请稍等一下
2022-12-20
同学您好, 1、借:业务活动费用  20      贷:财政拨款收入  20 借:事业支出  20   贷:财政拨款预算收入  20 2、借:单位管理费用  10     贷:零余额账户用款额度  10 借:事业支出  10   贷:资金结存—零余额账户用款额度  10 3、借:经营费用  5     贷:固定资产累计折旧  5 无预算会计分录 4、借:上缴上级费用  8     贷:银行存款  8 借:上缴上级支出  8   贷:资金结存—货币资金 8 5、借:对附属单位补助费用  15      贷:非同级财政拨款收入  15 借:对附属单位补助支出  15   贷:非同级财政拨款预算收入  15 6、借:短期投资  5     贷:银行存款  5 借:投资支出  5   贷:资金结存—货币资金  5 7、借:其他费用  6      贷:应付利息  6 无预算会计分录, 借:长期借款  12     其他费用  0.2   贷:银行存款  12.2 借:债务还本指出  12     其他支出  0.2   贷:资金结存—货币资金 0.2 8、借:其他费用  10      贷:银行存款  10 借:其他支出  10   贷:资金结存—货币资金  10 第9题电脑账面余额没有具体的数字,无法给出答案,麻烦您提供一下具体的数字 10、借:业务活动费用  2       贷:库存物品  2 无预算会计分录 11、借:所得税费用  2       贷:其他应交税费—应交所得税  2 无预算会计分录 12、借:其他费用  3       贷:银行存款  3 借:其他支出  3   贷:资金结存—货币资金 3
2022-04-02
你好,学员,稍等一下
2022-11-16
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