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老师您好!我公司是小规模纳税人,这个月开给对方公司一张专票是42万,但对方只给我们公司付了40万,这个怎么做分录呢?国税申报的时候怎么申报呢?

2020-06-15 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-15 15:36

你好,以后还给你支付吗?还是以后也不需要支付的。

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你好,以后还给你支付吗?还是以后也不需要支付的。
2020-06-15
同学,你好,增值税在季度申报的时候交, 缴纳增值税分录 借:应交税费-应交增值税 贷银行存款
2021-08-15
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税减免税 借营业外支出 借银行 贷应收
2021-09-27
同学,你好,一般来讲,你们应该收普通发票,但收专票也是可以的。税率没有问题。
2021-05-20
你好,是需要申报的,代扣部分会体现在预交税款中
2020-08-08
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职称:注册会计师,税务师

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