您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款

采购原材料收到增值税专用发票,月初已预付一部分货款怎么做会计分录
1.采购原材料,原材料已验收入库,收到的增值税专用发票表明价款10000元,增值税1300元,合计11300元。已用银行存款转账支付。做会计分录
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。请问这道题的会计分录怎么写?
(1)从外地采购原材料一批,发票账单等结果凭证已到,增值税专用发票注明的材料价款为30000元,增值税额3900元,货款已付,但原材料未付。(2)上述在途材料已经到达,并验收入库。会计分录
以银行存款预付丙材料50 000元。采购预付货款的材料,增值税专用发票上注明款项共计7 910 000元(增值税税率13%)。冲销原预付货款50 000元,不足部分以银行存款支付。同时以银行存款支付材料的运杂费1 000元,材料到达后验收入库,结转材料采购成本。 会计分录怎么做?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?