你好 工资部分不需要交个税 3月取得培训收入30000元个税=30000*(1-20%)*30%-2000 (3)利用业余时间发明专利,5月获得使用费收入30000元——30000*(1-20%)*20% (4)4月出版专著一本获得稿酬10000元。——10000*(1-20%)*70%*20%

我国境内某公司职员范某,有一个女儿,读小学四年级;范某系独生子女,需要赡养60岁以上的老人两名;范某自己本年度接受MBA学历教育。预计2020年基本收入情况如下:(1)每月的基本工资收入为7000元,每月扣除三险一金1500元;(2)为某企业集团做管理培训,3月取得培训收入30000元;(3)利用业余时间发明专利,5月获得使用费收入30000元;(4)4月出版专著一本获得稿酬10000元。要求:计算范某在6月份预扣预缴的个人所得税。
我国境内某公司职员范某,有一个女儿,读小学四年级;范某系独生子女,需要赡养60岁以上的老人两名;范某自己本年度接受MBA学历教育。2019年基本收入情况如下:(1)每月的基本工资收入为7000元,每月扣除三险一金1500元;(2)为某企业集团做管理培训,取得培训收入30000元;(3)利用业余时间发明专利,获得使用费收入30000元;(4)出版专著一本获得稿酬10000元。要求:计算范某在2019年的个人所得税。
我国境内某公司职员范某,有一个女儿,读小学四年级;范某系独生子女,需要赡养 60 岁以上的老人两名; 范某自己本年度接受 MBA 学历教育。2019 年基本收入情况如下: (1)每月的基本工资收入为 7000 元,每月扣除三险一金 1500 元; (2)为某企业集团做管理培训,取得培训收入 30000 元; (3)利用业余时间发明专利,获得使用费收入 30000 元; (4)出版专著一本获得稿酬 10000 元。 要求: 计算范某在2019年的个人所得税。
我国境内某公司职员张丽丽,有一个女儿,小学生;有一个姐姐,父母年龄均在60岁以上;张丽丽自己本年度接受在职硕士教育。2019年基本情况如下:(1)每月的基本工资收入为8000元,每月扣除三险一金2500元;(2)为某企业集团讲授管理培训课程,取得培训收入20000元;(3)利用业余时间获得专利技术一项,获得A国使用费收入30000元,并在A国缴纳个税4500元;(4)作为企业股东,获得红利收入50,000元,将其中20,000元通过民政部门捐给地震灾区;(5)将自有居住房出租1年,每月取得租金收入5,000元,当年3月发生租房装修费用1,000元;(6)出版专著一本获得稿酬10000元;(7)年终时获得一次性全年奖金50,000元。计算张丽丽在2019年全年应纳个人所得税。
中国公民李某为某大学的教授,每月工资为10000元,2020年1~12月除了从所在大学取得工资、薪金收入外,还取得以下收入:(1)3月份受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入50000to(2)4月份出版一本小说,取得稿酬收入25000元。(3)5月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入30000元。(4)6月份与一家培训机构签订了半年的劳务合同,合同规定,从6月起每周六为该培训机构授课一次,每次报酬700元,每月为培训机构授课4次。(5)7月份出版短篇小说一篇,取得稿酬收入3000元。(其他相关资料:李某每月自行负担“三险一金”1500元李某每月需支付其名下首套住房货款3500元,其独生女就读小学二年级,李某与其妻子约定子女教育支出、住房贷款利息支出在李某一方扣除(1)李某了月份审稿所得预扣预缴个人所得税。(2)李某4月份出版小说所得预扣预缴个人所得税。(3)李某5月份柏卖小说手稿复印件预扣预缴个人所得税。(4)李某6月份授课收入预扣预缴个人所得税。(5)李某7月出版小说预扣预缴个人所得税(6)李某全年综合所
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师:公司预付240万的装修费,是长期待摊费用,但是对方一直没有开发票,长期待摊费用怎么处理。合同金额370万,预付240万,发票未开。
你好老师,过元旦产生的场地费还有吃的喝的,记入福利还是团体活动费
你好 进项税额转出后影响哪个余额
老师,我们合作的客户注册了个新公司,他们要把业务给新公司和我们做,要求签个转让协议,那不能直接用新抬头跟我们签吗?老师,签新合同还是签装让协议比较好?
客户退货,产生了包装损坏,收到货款了 怎么做凭证 是 借银行存款 贷 退货损失吗
其他应付款减少200,25年的期初余额怎么调整。才能平衡
你好,老师,请问下我们10月开了工程服务发票,当时涉及预缴,预缴的税额在10月抵扣了,在2026年1月说是工程量核减了,1月把10月发票做了部分红冲,把10月的预缴的申报表更正申报了,部分红冲的税额也退上了,把10月的增值税主表也更正了补缴的抵减的税额,但是我在1月申报的时候我的红冲的税额在期末留底税额,这个税额我这边可以退么?如果退我1月的申报表应该怎么申报?
公司去年和一家客户公司签了合同开了发票,钱还未付过来,因为当时是我们老板和另一个人合伙做的,那个人也有家公司,现在两个人有点问题,我们老板不做了,那个老板要用他公司做,发票红冲了,合同重新和那个老板公司签,那个公司重新开发票过去。这样我们公司是不是需要一个停止合作协议之类的,需要写什么内容呢?
老师,如果计算全年的呢?
你好, 全年工资也是没有达到交个税的标准,不需要交个税的。