你好,经营资质、客户资源这些都不属于无形资产核算范围的,经营资质、客户资源不需要做账务处理的
老师好,我公司的经营资质、客户资源等公司资产,账务处理入“无形资产”。请问科目录入准确?或者应该怎么处理?
老师您好,有个问题想请教一下: 有两个公司成立一家新公司,一家以现金入股,一家以实物(固定资产、无形资产等),投资方跟被投资方的账务怎么处理,有需要交税的吗?
请问老师,我们公司报废了一批固定资产,先转到了固定资产清理科目,但是这批资产今年处置不了,那么固定资产清理科目余额年末的时候怎么处理?是转入营业外支出吗?分录该怎么写?
如果现在新公司还没有开始投产,但是生产部门的工资以及(专利权)无形资产摊销本应计入制造费用科目,现在应该怎么做账务处理比较好啊
请问老师,我们公司账上挂着一个电梯企业管理系统,以前的财务计入了无形资产,并且也已经摊销了一段时间,但是其实这个是每年交的服务费来的,现在应该怎么处理这个无形资产科目?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
老板想做为以后招募股东的实力表现,这种在账务上能体现?或者说用做账务处理?[捂脸]
你好,经营资质、客户资源这些是无法在报表上面体现的