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老师您好,我们公司投资一项无形资产花了300万,目前账面也是挂账300万,用这项无形资产去投资入股一家新公司,资产评估4000万。100%占股?。那账务怎么处理?差额挂什么科目,需要交什么税吗?

2025-07-21 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-21 17:40

差额计入营业外收入 借:长期股权投资4000      贷:无形资产300       营业外收入      增值税-销项税

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快账用户7594 追问 2025-07-21 17:41

那现在转让新公司了49%的股份,收款1200,这个怎么账务处理,缴纳什么税?

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快账用户7594 追问 2025-07-21 17:43

投资的时候计算销项税,是按照差额3700万计算,还是4000万计算?

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齐红老师 解答 2025-07-21 17:43

投资收益=1200-4000*49%,是投资损失,只交印花税

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快账用户7594 追问 2025-07-21 17:49

1200万 卖了49%,这个科目怎么挂账?

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齐红老师 解答 2025-07-21 17:50

借:银行存款1200 投资收益760 贷:长期股权投资1960

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快账用户7594 追问 2025-07-21 17:59

老师,我刚刚也百度了下,以无形资产投资,增值部分是挂资本公积

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快账用户7594 追问 2025-07-21 17:59

如果是挂营业外收入,那企税加增值税有1000万?

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齐红老师 解答 2025-07-21 18:00

不对的哈,那个是视同销售的,对价就是长期股权投资,还需要开票给对方的

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快账用户7594 追问 2025-07-21 18:02

那当时就要交企税吗?还是卖的时候缴纳企税?

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齐红老师 解答 2025-07-21 18:04

投资的当年就要交企业所得税的

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快账用户7594 追问 2025-07-21 18:04

是投资的时候就按照3700万的营业外收入缴纳企税,还是转让49%股份,收到1200万的时候缴纳?

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快账用户7594 追问 2025-07-21 18:04

好吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-21 18:05

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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差额计入营业外收入 借:长期股权投资4000      贷:无形资产300       营业外收入      增值税-销项税
2025-07-21
在这种情况下,多出的1000多万可以挂在“留存收益”科目下。留存收益是指公司从历年利润中积累起来的未分配利润,通常用于公司未来的扩大再生产或股利分配。因此,将多出的1000多万挂在留存收益科目下可以平衡资产负债表。 此外,也可以考虑将多出的1000多万挂在“其他资产”科目下,但这种情况下需要详细解释这一项目的内容,否则资产负债表可能无法真实反映公司的财务状况。
2023-10-10
你好同学,仅是评估,不需要做账务处理,因为无形资产是按历史成本法进行核算的。
2023-12-07
您好,两家公司是否同属一个集团? A 公司账务处理:增加无形资产价值: 由于 B 公司将无形资产所有权无偿转让给 A 公司,A 公司按照评估价值中自己占有的份额增加无形资产账面价值。 借:无形资产 - 专利 600,000 贷:营业外收入 600,000 后续摊销:A 公司需要根据新的无形资产账面价值(原账面价值加上新增的 60 万)和剩余使用寿命重新计算每期摊销额。 B 公司账务处理 无形资产处置:先计算无形资产净值 = 账面余额 - 累计摊销 借:营业外支出 16,466.43 累计摊销 322,865.04 贷:无形资产 - 专利 339,331.47 税务处理 - 企业所得税方面 从税务角度看,B 公司无偿转让无形资产给 A 公司,这种情况可能会被税务机关认定为不符合独立交易原则。 如果被认定不符合独立交易原则,B 公司可能需要视同销售。计税依据可能会以该无形资产的市场公允价值(在本题中为评估价值 60 万)为基础来计算应纳税所得额。具体的税务处理还需要根据当地税务机关的规定和实际情况来确定。
2024-12-11
1借无形资产200 应交税费应交增值税进项税额34 贷实收资本150 资本公积84
2022-06-13
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