你好 借,原材料60000 借,应交税费——应增进9600 贷,银行存款69600 2 借,在途物资50700 借,应交税费——应增进8000 贷,银行存款58700

实务三【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算。【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料收发按实际成本计价核算。该企业2019年4月有关材料采购业务资料如下:1.5日,从本市购入AI材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计67800元,其中买价60000元,增值税税额7800元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计56500元,其中买价50000元,增值税税额6500元。发生运费700元(含税,取得增值普通发票),审核后予以支付,但材料尚未运到。3.11日,上述BO材料运达并验收入库。4.14日,根据购销合同规定,开出转账支票预付C1材料货款70000元。5.20日,收到14日已预付货款的C1材料,并已验收入库。增值税专用发票载明:价款总计70000元,增值税税额9100元。开出转账支票9100元补付款6.24日,从外地购入BO材料600千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。7.30日,该企业仍未收到24日已验收入库的外购BO
实务三【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算。【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料收发按实际成本计价核算。该企业2019年4月有关材料采购业务资料如下:1.5日,从本市购入AI材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计67800元,其中买价60000元,增值税税额7800元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计56500元,其中买价50000元,增值税税额6500元。发生运费700元(含税,取得增值普通发票),审核后予以支付,但材料尚未运到。3.11日,上述BO材料运达并验收入库。4.14日,根据购销合同规定,开出转账支票预付C1材料货款70000元。5.20日,收到14日已预付货款的C1材料,并已验收入库。增值税专用发票载明:价款总计70000元,增值税税额9100元。开出转账支票9100元补付款6.24日,从外地购入BO材料600千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。7.30日,该企业仍未收到24日已验收入库的外购BO
实务二【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为16%,原材料收发按实际成本计价核算该企业2018年11月份有关材料采购业务资料如下1.5日,从本市购入AⅡ材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计69600元,其中买价60000元,增值税税额9600元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计58000元,其中买价50000元,增值税税额000元,运费700元(含税,取得增值税普通发票)审核后以支付,但材料尚未运到。
实务二【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为16%,原材料收发按实际成本计价核算该企业2018年11月份有关材料采购业务资料如下1.5日,从本市购入AⅡ材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计69600元,其中买价60000元,增值税税额9600元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计58000元,其中买价50000元,增值税税额000元,运费700元(含税,取得增值税普通发票)审核后以支付,但材料尚未运到。
实务二【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为16%,原材料收发按实际成本计价核算该企业2018年11月份有关材料采购业务资料如下1.5日,从本市购入AⅡ材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计69600元,其中买价60000元,增值税税额9600元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计58000元,其中买价50000元,增值税税额000元,运费700元(含税,取得增值税普通发票)审核后以支付,但材料尚未运到。
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢