您好,可以做以前年度损益调整,调整18年对利润的的影响。
18年开了一张专票,到2020年6月才开红字发票,这个账务怎么处理
老师 2020年 12月开错金额专用发票 2021年1月开红字冲么 还是怎么处理
老师您好!我们今天针对2019年6月18号的一张专票开具了红字发票,金额5万,那我们是不是要针对这张红字发票做一个红字分录: 借:应收账款 5万(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项(红字) 谢谢!
我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票,本应开给A公司的错开成B公司,然后21年1月份才发现,但是我已经在11月份的时候记收入了,这个月开了红字发票又开了一张正确的,请问现在这两张发票要怎么入账呢?
2020年9月开多了的发票,2021年2月才等到客户退回。这张开多的发票要怎样处理呢(因为实际20年已交税)?红冲还是?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
具体分录是什么呢
您好,参考分录,借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字) 应交税费应交增值税(销项税额)(红字)。借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。