是的,是这样账务处理的

老师您好!我们今天针对2019年6月18号的一张专票开具了红字发票,金额5万,那我们是不是要针对这张红字发票做一个红字分录: 借:应收账款 5万(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项(红字) 谢谢!
老师好!请问购买方收到三张上年度的发票,需红冲处理: 1.图一中的红字发票开具,是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理:是做在2021年2月吗,收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢!
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师:小规模纳税人,去年开具销售收入发票5万,并暂估成本3.1万,未交付产品,今年双方解除合同,对方退回发票5万,我方做 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税(红字), 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 还需要进行以前年度损益调整吗?
蓝字发票开票1000,发现开成个人的了,就马上开了红字发票,然后又开了一张正确的蓝字发票,第一张蓝字发票分录~借:库存现金1000,贷:主营业务收入990.10,应交税费9.90,第二张红字发票分录~贷:应付账款1000,主营业务收入-990.10(红字),应交税费-9.9(红字),做的双贷,没做反向,第三张蓝字发票(正确的这张)分录~贷:应付账款-1000(红字),主营业务收入990.10,应交税费9.90(也是双贷),这样做对吗?
天才小麦家教机忘记激活码了怎么办?
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
加工模具,具体怎么开票。税收编码整体
想更正去年8月的员工个税申报,点启动更正,系统提示已更正申报,是什么意思?员工个税申报只能更正申报一次吗?
税务评级M级是最差的级别吗?什么样的公司会有M级?
老师,信用修复费用计入哪里呀,找机构进行修复
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
我们是园区,收到科技局的绩效评估奖励,怎么做账,在利润表中,提现政府补助吗
请问,个税经营所得可以申请退付手续费吗?
老师你好。1月的报表,税金,社保已经报完,人力公司和快递公司,截止到2月28日,还有啥需要报的没
老师,实际就是相当于红冲当初的那张凭证,我的理解对吗?
是的,你的理解是对的