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我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票,本应开给A公司的错开成B公司,然后21年1月份才发现,但是我已经在11月份的时候记收入了,这个月开了红字发票又开了一张正确的,请问现在这两张发票要怎么入账呢?

2021-02-22 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-22 16:34

你好,借:以前年度损益调整 应交税费-销项 贷:应收账款等 借:应收账款等  贷:主营业务收入 应交税费-销项

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快账用户1180 追问 2021-02-22 16:36

摘要应该怎么写?

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齐红老师 解答 2021-02-22 16:40

调整上面开错发票业务

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快账用户1180 追问 2021-02-22 17:05

去年的银行余额账上的和银行对账单上的对不上怎么做分录呢?

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快账用户1180 追问 2021-02-22 17:06

怎么做调整分录

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快账用户1180 追问 2021-02-22 17:12

漏把12月的利息和手续费记上了

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齐红老师 解答 2021-02-22 17:21

 平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢

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你好,借:以前年度损益调整 应交税费-销项 贷:应收账款等 借:应收账款等  贷:主营业务收入 应交税费-销项
2021-02-22
你好,可以补在21年的呢
2021-03-31
你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
您好,是的,先红冲,再按发票做分录,我们摘要里都写上发票号的
2024-05-09
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