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本期购入农产品10万元,进项税9000元,加计扣除1%,怎么做账,领用时怎么做账,老师麻烦你帮我解答一下

2020-06-20 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-20 17:40

您好,借应交税费应交增值税(进项税额)1000,借主营业务成本-1000。

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您好,借应交税费应交增值税(进项税额)1000,借主营业务成本-1000。
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