可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额
本月认证进项税大于销项税,会计分录如何做?
已入账,但未认证的进项如何做分录
本月没有开销项票,有进项税额,不认证可以吗?但是需要费用票,如何操作?如何做分录?
如果当期不认证的进项 如何做分录。? 下次抵扣时候 如何做分录。请帮写下完整过程分录
收到发票是进项进入的是待认证进项,后面月份认证抵扣时如何做分录?
请问老师,花生油的税率是多少,一般纳税人
老师,我是一般纳税人,生产制造业。我在8月份的时候收到进项发票,可抵税费2500元,没有产生销项税额,在申报8月份税费的时候可以勾选这2500元的进项税吗?账务上面还需要怎么处理?
公司销售使用过的二手车,开票只能开3个点,不能开简易计税的2个点啊
老师您好,信息技术服务公司购买的窗帘和椅子应该记到哪个科目
请问一下,外贸公司开具销售发票是是按出口当日的汇率折算人民币后开具的发票,但是申报出口退税时是按当月第一天的汇率申报的,这样可以吗?
老师,营业账簿的印花税怎么做账? 印花税根据主营业务收入的数据计算吗老师
本月不认证进项,但是在本月入账,如何写分录,后面认证如何调整分录
上个月少报7月份工资,这月申报8月份工资,7月份少申报部分可以加到8月份申报里面吗
老师好,电费转让是13%税率吗?谢谢!
前两天补缴医保,税务系统什么时候跳出来?
借主营业务成本 应交税费—代认证进项税 贷应付账款
是的,你的理解是对的。
后面认证分录咋写?
借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税 -待认证进项税额