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收到委托B公司代销产品的销售清单,该批产品的销售价格为90000元(不含税),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费,大地公司已开具了增值税专用发票。
收到委托B公司代销产品的销售清单,该批产品的销售价格为90000元(不含税),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费,大地公司已开具了增值税专用发票。
收到委托B公司代销产品的销售清单,该批产品的销售价格为90000元(不含税),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费,大地公司已开具了增值税专用发票。
收到委托B公司代销产品的销售清单,该批产品的销售价格为90000元(不含税),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费,大地公司已开具了增值税专用发票
2.资料:甲公司为增值税一般纳税企业,其适用的增值税税率为17%,销售价为不含20*3价格;适用的所得税税率为25%。产品销售成本按经济业务逐笔结甲公司20×3年发生如下经济业务:(中)(1)向A公司销售产品一批,销售价格总额为200万元,该产品的销售成本为万元。产品已经发出,代垫运杂费0.8万元,同时向对方开出增值税专用发票并行办妥托收手续。(2)委托B公司销售产品一批,协议价格为100万元,该产品的成本为60万元。到B公司开来的代销清单,在代销清单中注明该批产品已全部售出,并汇来销。甲公司向B公司开出增值税专用发票。
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
你好 收到代销清单 借:应收账款 90000*(1%2B13%) 贷:主营业务收入 90000 应交税费——应交增值税——销项税额 90000*13% 借:主营业务成本50000 贷:委托代销商品50000 2、支付手续费 借:销售费用——代销手续费 9000 应交税费——应交增值税——进项税额 9000*13% 贷:应收账款9000*(1%2B13%)
你好 收到代销清单 借:应收账款 90000*(1%2B13%) 贷:主营业务收入 90000 应交税费——应交增值税——销项税额 90000*13% 借:主营业务成本50000 贷:委托代销商品50000 2、支付手续费 借:销售费用——代销手续费 9000 应交税费——应交增值税——进项税额 9000*13% 贷:应收账款9000*(1%2B13%)