您好,您本月收到银行存款,那您应该做调整分录,借:现金(红字)借:应收账款(蓝字),借:银行存款 贷:应收账款。
我想问下,我上月确认了收入,未收到钱,但是确认的是现金,本月发现银行到账了,也开了票 开出的发票和银行卡收到的钱怎么做科目
老师你好,请问一下,收到一张进项发票认证后发现错了,然后开了红字又收到正确的蓝字发票怎么做账?是用银行存款付的钱
老师,我以前做账都是按照开票了确认收入,现在老板让按照收到钱了确认收入,根据银行账上的收支算利润,这样做账算利润可以吗?
老师,您好,公司收到货款,但未开票,是不是当月不确认收入?借银行存款,贷预收账款,这样做对吗?等到下个月给开发票的时候再确认收入吗?那收入就到了下个月了,也是不符合权责发生制,这种怎么处理,谢谢
老师,您好,公司收到货款,但未开票,是不是当月不确认收入?借银行存款,贷预收账款,这样做对吗?等到下个月给开发票的时候再确认收入吗?那收入就到了下个月了,也是不符合权责发生制,这种怎么处理,谢谢
与原蓝票一致票种的纸质发票,电子发票,怎么选择
您好老师,四方协议怎么做凭证,我们公司只跟其中一方有欠款,其他三方账都是平的。
老师,一般纳税人公司之前用代账公司做账,交接时代账公司做的账太乱,数据错误太多,要怎么交接,交接过来怎么再做账
郭老师,员工仲裁,拖欠工资,除了工资,后面又补了钱,补的这部分,之前没报个税,要做什么科目,个税要怎么申报
学了中级会计,在税务师考试最后一个月的备考财务与会计和涉税法律精讲课程还只看了一半还要看精讲课程吗?可以直接刷题过吗?感觉看完时间不够了,请大神老师给出最优建议。
收到对方公司的货款,和对方败诉承担的诉讼费用,诉讼费记入什么科目
working papers 是什么意思在审计里面
老师您好,企业所得税填报表里的事项一,已计入成本费用的应付职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填?如果在已计入成本费用的职工薪酬这里填写应付职工薪酬贷方累计额,但是贷方的应付职工薪酬里不是包含计提的工资和计提的公积金等的合计数吗,但是申报个税的数额只包含计提的工资,按照个税填和应付职工薪酬贷方累计数不一致呀
我们有一笔劳务费是第三方公司代发,如何做账
老师,企业从工业企业转型为服务企业,经营范围也变更了,是否需要变更企业名称