你好,同学。 你是按原值入账,也就是合同金额入账处理。 你现在是按合同金额计资产成本,按这个金额折旧处理。 发票只是附件,分期开给你。
您好,我公司融资租赁购入了20台车,购车发票写的是我公司名字,那我是按照发票金额入账做固定资产的原值吗?融资租赁期是两年,期满了之后车子是属于我们公司所有的,该怎么计提折旧?
我们公司融资租赁购买了固定资产 固定资产发票开具的金额是440000元 不含税金额是389380.53元 税额50619.47元 融资合同固定24期还完 还款租赁总额是425840元 该怎么做账呢?
租赁汽车公司,员工帮公司购买车,公司每个月固定给员工转车贷款,然后员工用这笔钱还车贷,但是车是属于公司的,没有仁何的发票,这样算融资租赁购买固定资产吗?现在这种款累计有180多万了,不算违规吧,如果算固定资产,那么累计折旧又是如何计提?
我公司以租代买的形式购入设备,前期每月支付6万元租金,每月收到租赁费发票,一年以后转为融资租赁,也是每月支付租金收到租赁费发票,融资租赁两年期满后,设备就属于我们公司了,但是从头到位收到的都是租赁费发票,没有固定资产发票,我们公司应该怎么做账
老师,我公司融资租入一台汽车,按每月银行付固定金额的租金,为期四年,每月对方会按每月金额给我们开发票,这个是属于融资租入固定资产吗?我收到每月开进的发票,怎么做会计分录呢?
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开