你好 (1)2019年9月1日,取得应收票据的分录。 借,应收票据2260 贷,主营业务收入2000 贷,应交税费一应增销260 (2)2019年12月1日,收回到期票款的分录。 借,银行存款2260 贷,应收票据2260

.A公司2019年4月30日销售产品一批,售价10 000元,增值税1 300元,收到甲企业一张期限为6个月,年利率为9% ,面值为11 300元的商业承兑汇票。票据到期时,收到甲企业承兑的款项存入银行。 要求: (1)确定该票据的到期日、到期值。 (2)编制相关的会计分录。
1.A公司2019年4月30日销售产品一批,售价10 000元,增值税1 300元,收到甲企业一张期限为6个月,年利率为9% ,面值为11 300元的商业承兑汇票。票据到期时,收到甲企业承兑的款项存入银行。 要求: (1)确定该票据的到期日、到期值。 (2)编制相关的会计分录。
2.2019年9月1日,乙公司(增值税一般纳税人)向B公司销售一批产方品,开具增值税专用发票,注明售价2000元,增值税260元,收到B公司交来的一张期限为3个月的不带息银行承兑汇票,面值为2260元。2019年12月1日,乙公司持有的上述票据到期,收回票面金额并存入银行。要求:根据上述资料做出乙公司相关业务的会计分录。(10分)(1)2019年9月1日,取得应收票据的分录。(2)2019年12月1日,收回到期票款的分录。
二、某公司发生有关应收票据的经济业务如下:10分1、1月5日,向B公司销售商品一批,售价3万元,增值税为17%,收到经B公司承兑的为期2个月不带息商业承兑汇票一张。2、3月5日,上述商业承兑汇票到期,B公司履约付款,票款收存银行。3、4月30日,向C公司销售商品一批,售价20万元,增值税额为3.4万元,收到购货方C公司交来经其开户银行承兑的不带息银行承兑汇票一张,票据期限为6个月。4、8月30日,该企业因急需资金周转,将上述C公司交来银行承兑汇票到其开户银行贴现,贴现年利率为8%.5、9月30日,对8月1日收到的一张面值为70200元、期限为3个月、票面利率为6%带息商业承兑汇票计提利息。[要求]根据上述资料,编制必要的会计分录。
1、1月2日,向Y公司销售产品一批,増值税专用发票上注明的价款为75000元,增值税率为13%,收到Y公司开出并承兑的期限为1个月的带息商业汇票一张,票面年利率为5%。2月2日,上述商业承兑汇票到期,Y公司履约付款,将票据本息收回并存入银行。怎么做会计分录
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类