您好,您具体看下两个栏次的数据,有没有填写错误的,一般情况下销售额和收入是相匹配的
统计报显示错误提示本期E204-1销售额数值与本表营业收入的比值应大于0.5,我应该怎么调整
老师,咨询下,申报增值税的时候这样提示,怎么办?系统内部异常异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:主表的“按简易征收办法征税增值税的一般项目的累计销售额”7660.19应该等于上月的累计数0.00加上本月数0.00。
老师,我在申报小规模增值税的时候,提示增值税选择减免按1%征收。增值税时。把本期发生额最高等于xgmab06,主表第一栏应征增值税不含税销售额本期数之和乘以2.1%,开普票20万,未开票收入有40万,合计有60万
统计报表上提示销售额数值与营业收入比值应>=1.1,我要如何改?我们营业收入12924营业成本12808
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思