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老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?

2022-07-12 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 16:11

同学你好 开通负数申报就可以了

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快账用户5889 追问 2022-07-12 16:12

在哪里开通呀

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:15

去税局大厅开通就可以

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快账用户5889 追问 2022-07-12 16:16

以前不需要呀,直接就是实际销售金额

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:22

同学你好 这个负数申报的需要开通

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同学你好 开通负数申报就可以了
2022-07-12
您好,后期我们有未开票收入时,把这次多申报的减了嘛,全年的未开票收入是正确的
2024-04-13
同学你好 这个可以的
2021-11-03
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
你好,申报的时候增值税是填写你实际开票金额,包含退票和负数发票金额
2022-05-05
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