餐饮还是免税 住宿不可以的

老师你好,请问一下:我们是餐饮行业一般纳税人,这次疫情可以享受免税政策,在免税期间取得的进项发票不能抵扣,那么请问我是不是在平台里选择—-“发票不抵扣勾选”啊?然后这些发票直接全部计入成本费用就可以了,是吗?老师
我们酒店在2020年疫情期间一直实行的餐饮,住宿费用免税政策,两者都是开的免税普票。最近客人的住宿费用要求开增值税专用发票,我们一旦开了是不是接下来的住宿费,餐费都不能实行免税政策了
老师好!我们是旅行社,现在疫情期间享受免税政策,之前收到的住宿类专票都不做抵扣,直接转出的,这个月开了一张增值税专票,是航空公司返利的发票,我做营业外收入吗?,还有能用进项票抵扣吗?税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的,我这种情况能用来抵扣吗?
就是酒店餐饮,住宿服务业,然后是今年不是享受免税这个政策,但是呢,我们有一个月开具了增值税专用发票,我们税也交了下个月,然后我们就没有开增票直接开的普票就享受了这个免税,你说这种可以吗,还是说一旦开具了增值税专用发票下个月即使不开聚也得都得交税。
公司是一般纳税人的住宿餐饮业,1-9月未开具增值税专用发票享受免征增值税政策,10月11月因业务需要给客人开具了专票,按正常税率申报纳税,请问12月不开专用发票,能否继续享受免税政策?
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