你好 1 借,工程物资80000 借,应交税费一应增进13600 贷,银行存款93600 2 借,在建工程80000 贷,工程物资80000 3 借,在建工程16260 贷,原材料6000 贷,应付职工薪酬10260 4 借,固定资产96260 贷,在建 工程96260 5 借,制造费用6417.33 贷,累计折旧6417.33
华联实业股份有限公司利用剩余生产能力自行制造一台设备。在建造过程中主要发生下列支出:20×9年1月6日用银行存款购入工程物资93 600元,其中价款80 000元,应交增值税13 600元,工程物资验收入库。20×9年1月20日工程开始,当日实际领用工程物资80 000元;领用库存材料一批,实际成本6 000元;工程应负担直接人工费10 260元。20×9年4月30日工程完工,并达到预定可使用状态,交付管理部门使用。该项固定资产预计可使用年限10年,残值为0 。计算2019年折旧额,并编制相关会计分录。 其账务处理如下:
某生产企业(一般纳税人,适用税率13%),2019年6月利用剩余生产能力自行制造一台生产设备。建造过程中发生以下业务: (1)5日,购入工程物资,取得的专用发票上列示价款100000元,税额13000元。物资验收入库,款项通过银行转账支付。 (2)10日,工程开工,当日领取物资80000元;领用库存产品,其对外售价10000元,实际成本9000元;辅助生产部门为工程提供水电等劳务支出计2000元;工程应负担人工费2500元。 (3)20日,设备制造完工,经验收达到预定可使用状态,交付使用。该设备预计使用5年,预计净残值率2%,采用年限平均法计提折旧。 (4)计算当年7月该生产设备应计提折旧额。 要求:对上述业务逐笔进行会计处理
1.联发实业公司2021年5月利用剩余生产能力自行制造一台设备。有关支出如(1)5月6日,用银行存款购入工程物资90400元,其中价款80000元,增值税10400,验收入库。(2)5月20日,实际领用工程物资80000元;领用源材料实际成本6000(3)6月1日,领用库存产品若干件,实际成本8100元,市场价格11000元;(4)6月30日,用银行存款支付工程水电等劳务支出共计5000元,同时工元程应负担直接人工费用10260元。(5)8月30日工程完工,达到预定可使用状态。要求:依据以上资料,进行相应的账务处理。
1.联发实业公司2021年5月利用剩余生产能力自行制造一台设备。有关支出如(1)5月6日,用银行存款购入工程物资90400元,其中价款80000元,增值税10400,验收入库。(2)5月20旦,实际领用工程物资80000元;领用原材料实际成本6000元;(3)6月1日,领用库存产品若干件,实际成本8100元,市场价格11000元(4)6月30日,用银行存款支付工程水由等劳务支出共计5000元,同时工程应负担直接人工费用10260元。(5)8月30日工程完工,达到预定可使用状态。要求:依据以上资料,进行相应的账务处理。
华联实业股份有限公司利用剩余生产能力自行制造一台设备,该设备用于集体福利设施工程,2X21年月6月用银行存款购人工程物资90400元,其中价款80000元,应交增值税10400元,工程物资验收入库。2x21年5月20日工程开工,当日实际领用工程物资80000元;领用库存材料一批,实际成本6000元;领用库存产成品若干件,实际成本8100元;辅助生产部门为工程提供水、电等劳务支出共计5000元;工程应负担直接人工费10260元。2X21年5月6日,购入工程物资,验收入库,会计分录怎么写
固定资产买了三台彩电,现在三年了彩电以100元处理卖了,这个如何做凭证
运输公司油费占收入的多少合理?
租入一栋办公楼后又转租出去了,转租出去可以简易计税吗
老师,资产负债表和利润表比如22年一整年的在哪里找到
支付宝和网商银行做账的时候是做在其他货币资金科目吗
老师,出纳从银行提备用金时,应该有什么程序?
老师,这个入什么费用
什么情况下合理损耗不计,增值税一般纳税人
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账