您好 (1)5月6日,用银行存款购入工程物资90400元,其中价款80000元,增值税10400,验收入库。 借 工程物资 80000 借 应交税费-应交增值税-进项税额10400 贷 银行存款90400 (2)5月20旦,实际领用工程物资80000元;领用原材料实际成本6000元; 借 在建工程86000 贷 工程物资80000 贷 原材料6000 (3)6月1日,领用库存产品若干件,实际成本8100元,市场价格11000元 借 在建工程8100 贷 库存商品8100 (4)6月30日,用银行存款支付工程水由等劳务支出共计5000元,同时工程应负担直接人工费用10260元。 借 在建工程5000+10260=15260 贷银行存款5000 贷 应付职工薪酬10260 (5)8月30日工程完工,达到预定可使用状态。 借 固定资产109360 贷 在建工程 86000+8100+5000+10260=109360
华联实业股份有限公司利用剩余生产能力自行制造一台设备。在建造过程中主要发生下列支出:20×9年1月6日用银行存款购入工程物资93 600元,其中价款80 000元,应交增值税13 600元,工程物资验收入库。20×9年1月20日工程开始,当日实际领用工程物资80 000元;领用库存材料一批,实际成本6 000元;工程应负担直接人工费10 260元。20×9年4月30日工程完工,并达到预定可使用状态,交付管理部门使用。该项固定资产预计可使用年限10年,残值为0 。计算2019年折旧额,并编制相关会计分录。 其账务处理如下:
A公司(一般纳税人,税率13%)2021年5月6日用银行存款购入一批材料90400元(含税)用于建造一条生产线,材料已验收入库。5月10日,工程开始。5月20日,领用工程物资80000元:6月2日,领用原材料一批,计划成本6000元,材料成本差异率为-5%,原材料的增值税额为741元;6月12日,领用生产的库存商品,实际成本8100元,售价11000元,应交增值税1430元:6月30日,计算工程应负担人工费10260元。2021年7月15日工程完工,并达到预定可使用状态。根据以上业务作出A公司相关会计分录。
1.联发实业公司2021年5月利用剩余生产能力自行制造一台设备。有关支出如(1)5月6日,用银行存款购入工程物资90400元,其中价款80000元,增值税10400,验收入库。(2)5月20日,实际领用工程物资80000元;领用源材料实际成本6000(3)6月1日,领用库存产品若干件,实际成本8100元,市场价格11000元;(4)6月30日,用银行存款支付工程水电等劳务支出共计5000元,同时工元程应负担直接人工费用10260元。(5)8月30日工程完工,达到预定可使用状态。要求:依据以上资料,进行相应的账务处理。
1.联发实业公司2021年5月利用剩余生产能力自行制造一台设备。有关支出如(1)5月6日,用银行存款购入工程物资90400元,其中价款80000元,增值税10400,验收入库。(2)5月20旦,实际领用工程物资80000元;领用原材料实际成本6000元;(3)6月1日,领用库存产品若干件,实际成本8100元,市场价格11000元(4)6月30日,用银行存款支付工程水由等劳务支出共计5000元,同时工程应负担直接人工费用10260元。(5)8月30日工程完工,达到预定可使用状态。要求:依据以上资料,进行相应的账务处理。
华联实业股份有限公司利用剩余生产能力自行制造一台设备,该设备用于集体福利设施工程,2X21年月6月用银行存款购人工程物资90400元,其中价款80000元,应交增值税10400元,工程物资验收入库。2x21年5月20日工程开工,当日实际领用工程物资80000元;领用库存材料一批,实际成本6000元;领用库存产成品若干件,实际成本8100元;辅助生产部门为工程提供水、电等劳务支出共计5000元;工程应负担直接人工费10260元。2X21年5月6日,购入工程物资,验收入库,会计分录怎么写
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
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老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢