你好 可以看看我之前写的一篇分析 最近和客户聊天中,有些老板倒苦水,说疫情期间这个1%的征收率本身是好事,但是甲方不愿意这么开票,所以享受不到这个优惠。个人也觉得很可惜,可毕竟增值税是有链条的,如果对方想要你的进项,可能最后就是羊毛出在羊身上。所以我觉得有必要系统的分析一下: 交易背景假设:一笔交易,不含税价款200万,征收率3%,合同约定价税合计金额206万;3.1日之后按照1%的征收率开票; 情形一:对外开具普通发票的小规模纳税人 分析:这种情况是最简单直接的,因为对方不抵扣进项,实际支付的就是实际承担的成本,所以一般而言,甲方不会提出议价,但是也不排除精明的甲方想要和乙方一起分享这个税收优惠。如果公司出于市场的考虑,可以适当降低价税合计金额。比如,以205万与甲方结算。 情形二:对于开具专用发票的小规模纳税人,客户收到发票之后抵扣进项。 原合同分析: 购买方实际支付206;购买方实际成本200;税款6 销售方实际收到206;销售方实际收入200;税款6 按照原价税合计金额,按照1%开票后的结果: 购买方实际支付206,购买方实际成本203.96;税款2.04 销售方实际收到206,购买方实际收入203.96;税款2.04 甲方实际支付的成本比之前多了3.96,但是这个3.96是计入成本费用的,可以抵扣所得税,所以介于所得税影响(假设甲方盈利,所得税税率25%),甲方实际多支出了3.96*(1-25%)=2.97 由此可见,甲方由于减税政策导致了实际负担的增加,这是许多甲方不愿意看到的,因此介于甲方的强势,很多公司不采用优惠税率。但是交易是市场行为,既然都到了结算这一步,相信大部分甲方是愿意坐下来聊聊的; 怎么谈: 方案一:价税合计金额减1,变为205 购买方实际支付205;购买方实际成本202.97,税款2.03; 销售方实际收到205;销售方实际收入202.97,税款2.03; 甲方实际多负担:2.97*75%=2.205 方案二;价税合计金额减2,变为204 购买方实际支付204;购买方实际成本201.98,税款2.02; 销售方实际收到204;销售方实际收入201.98,税款2.02; 甲方实际多负担:1.98*75%=1.485 方案三:价税合计金额减3,变为203 购买方实际支付203;购买方实际成本200.99,税款2.01; 销售方实际收到203;销售方实际收入200.99,税款2.01; 甲方实际多负担:0.99*0.75=0.7425 方案四:价税合计金额减4,变为202 1%政策出来之后 购买方实际支付202,购买方实际成本200,税款2; 销售方实际收到202,购买方实际收入200,税款2; 双方没有差异了。
老师你好我是做弱电项目的,本身我自己有一般纳税人公司和劳务公司 但是没有资质 今年我借用别人的公司中标了一个弱电项目(甲供材),签合同的时候甲方没有明确要求税种,比如简易纳税3% 建安发票9% 设备发票13%。 没明确要求!那我现在可以有两个选择,让中标公司给甲方开3%和9%的发票。我现在有点算不明白,给甲方开哪种发票对我更有利了。合同是200万,您能帮我算一下吗?
老师您好,就是当时签合同签的是10%的建筑安装合同,现在因为领导不愿意变更为一般纳税人,所以只能开3%的专用发票,因为今年疫情可以开1%的发票,给对方的税金补偿怎么算?用考虑企业所得税吗?
老师您好 我们异地淮安有提供建筑安装服务!是同一个厂区施工 但是因为对方厂家新增流水线时间有间隔 所以新增一条就针对新增的这条签一次合同 三个月里对方新增两条 签了两个合同 一次金额25万 一次金额8万 开专票 之前税务局说月开票低于10万不用预缴 我们是小规模纳税人 季度申报 这个季度给该厂我一共开票超30万了!那么金额8万的那个合同我要开外经证去异地预缴税款吗?
老师,我们订单金额 800 专票,因为对方原因,对方承担 300 元补偿,但是开票金额还是开 800 元,发货数量不变,单价不变的情况下,这个 300 元在专票上怎么开票? 你好,1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况,我们应该专用发票上的名称写什么? 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧?专票能开吗? 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失,可以开发票模具费?或着劳务费吗?
请问老师,违约金分两种情况:第一基于旅行合同基础上的违约金,另外就是签订合同后就没有履行合同的违约金。前者是可以开发票的,后者是不能开发票的。那请问老师,前者有票作为支付违约金方。放到营业外支出是可以税前扣除的对吧?但是后者只有1张收据,请问后者企业所得税汇算清缴可以扣除吗?因为图片说是因与经营活动不相关,企业所得税汇算清缴说是与经营活动不相关的支出不能扣除?
我租厂房,期初217500不开票,现在我要求开票,房东竟然加土地使用税9480,附加税2349,增值税19575,一共多了31270元。让我给他217500+31270,才给我开发票,合理吗?是怎么算出来的?
老师,给代理结账公司介绍客户,介绍费一般是多少,比如一年2000的代理费的记账公司
我很好奇,现实中可以这么操作吗?存一笔2000万,每年都可以领80万?永远领不完?不太现实吧
老师请问美的8020MD1电热水器1台x799元 辅材150元,怎样开票的,辅材是属于什么。
6月工资实际7月发放,税局扣个税在8月,7月发放工资时候就要扣下6月应该要交的个税吗?
老师请问,美的8020MD1电热水器1台x799元 辅材150元怎样开票的。
老师,我们电梯买了16万有发票,另外支付人工费12万无发票,我们计入固定资产是多少?
您好老师,网购上面客户申请发票类型是个人,但是填写的名字是企业名称,我们获取不到税收编码,可以直接开企业名称,不加税号吗?
你好,董老师,我今早的那报表的年初数改回来了,但期末数又不对了
老师,红字发票开错了,红字发票想作废,怎么处理。