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2.海峰房地产企业(一般纳税人)自行 开发了房地产项目,施工许可证注明的开 工日期是2015年1月10日,2016年2月1 日开始预售房地产,至2016年4月30日共 取得预收款5250万元,已按照营业税规 定申报缴纳营业税。A房地产企业对上 述预收款开具收据,未开具营业税发票。 该企业2016年6月又收到预收款5250万 元。2016年6月共开具了增值税普通发 票10500万元(含2016年4月30日前取 得的未开票预收款5250万元,和2016年 6月收到的5250万元),同时办理房产产权 转移手续。 2016年6月还取得了建筑服务增值 税专用发票价税合计1110万元(其中:注 明的增值税税额为110万元)。经计算,本 期允许扣除的土地价款为1500万。 要求分别选择一般计税方法和简易 计税方法计算该企业在7月申报期应申报

2020-07-07 10:09
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-07 11:37

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齐红老师 解答 2020-07-07 11:39

增值税吗,还是其他税,你这里是

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2020-07-07
你看一下图片,参考一下
2021-12-21
你看一下图片,计算一下结果
2021-06-23
同学你好 现在没有营业税了
2022-12-13
你好,一般计税应交申报增值税=10500/1.09*0.09 如果简易计税10500/1.05*0.05
2021-11-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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