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(三)资料:某公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,20**年度发生下列经济业务;请根据下面发生的经济业务编制对应的会计分录:1、销售给客户一批生产设备,增值税专用发票上注明的售价为100000元,增值税额为13000元,该批生产设备成本为74000元。收到价税款存入银行。生产设备已交付给客户,客户已取得生产设备的控制权。丁公司为增值税一般纳税人。2、销售给A企业服装一批,增值税专用发票上注明的售价为300000元,增值税额为39000元。合同约定销售商品价款采用汇票结算,收到A企业开出并承兑的银行承兑汇票,金额为339000元。该批服装已交付给A企业,A企业以取得服装的控制权。3、出售一批前购入的生产用原材料,取得销售收入60000元,收取增值税额7800元,收到价税款存入银行,原材料已交付给客户,客户取得其控制权。该批原材料的采购成本为52000元。4、销售丙商品一批,增值税专用发票上注明售价为100000元,增值税税额为13000元,货款暂未结算。客户收到商品后发现其部分质量不合格,双方协议在价格上给予10%的折让,并结清其余价税款。

2020-07-07 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-08 04:13

你好题目要求做什么

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:25

1、借银行存款1113000 贷主营业务收入100000 应交税费-销项税额13000

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:26

借主营业务成本74000 贷库存商品74000

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:28

2、借应收票据339000 贷主营业务收入300000 应交税费-销项税额39000

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:28

3、借银行存款67800 贷主营业务收入60000 应交税费-销项税额7800

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:28

借其他业务成本54000 贷原材料54000

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:29

4、借应收账款1113000 贷主营业务收入100000 应交税费-销项税额13000

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:30

借主营业务收入10000 应交税费-销项税额1300 贷应收账款11300

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齐红老师 解答 2020-07-08 08:30

借银行存款101700 贷应收账款101700

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借银行 贷主营业务收入10万, 应交税费,应交增值税销项13000, 借主营业务成本,贷库存商品74000。
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借应收票据, 贷主营业务收入30万, 应交税费,应交增值税销项339000, 借主营业务成本,贷库存商品19万。
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你好需要计算做好了发给你
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同学你好 你的问题是什么
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你好 1.购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额为13000元,价税款开出承兑的商业汇票,该原材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 2.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 3.月末预提上述短期借款利息。 借:财务费用,贷;应付利息 4.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。 借:制造费用,贷:银行存款 5.以银行存款支付广告费100000元。 借:销售费用,贷:银行存款 6.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 7.销售乙产品一批,约定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假设计算折扣时不考虑增值税)。开出的增值税专用发票注明的价款为40000元,增值税额为5200元,商品已经发出,成本为25000元。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 8.假定在10日内收到上述货款。 借:银行存款,贷:应收账款 9.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-05
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