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老师,请问下,第二季度增值税自开普票4-6月份不含税总收入50万,4月份有普票红冲3%的税率1万元,那么增值税的申报表的第一栏和第三栏都是写51万吗?还是写50万。(50是包含了红冲的1万),另外15栏和16栏该如何计算和填写呢?请老师帮忙解答,谢谢。

2020-07-11 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-12 10:33

13栏填写的是50万 15栏是应纳税合计吗 是的话50*3%的 16是应纳税减征额的吗

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快账用户ick3 追问 2020-07-12 12:56

15栏是本期应纳税额,16栏是本期应纳税额减征额,16这一栏该怎么写呢??请问是否是拿50万✘2%等出来的数写进去呢?还是51万✘2%呢??

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齐红老师 解答 2020-07-12 13:11

你好 15栏按上面的 16栏50万*2%

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快账用户ick3 追问 2020-07-12 16:03

老师,这样算起来,15-16栏,最后需要缴纳的税额跟金税盘的税额不相等。差了好多。

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齐红老师 解答 2020-07-12 16:06

应按税减征额不对,应该是1%的发票销售*2% 不是50万

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13栏填写的是50万 15栏是应纳税合计吗 是的话50*3%的 16是应纳税减征额的吗
2020-07-12
你好 50包含这个红冲的吗
2020-07-11
你好,第五列填写9000 8列填写9000/1.01
2024-01-07
你好!季度开票不满30万元免增值税,直接填写主表11行就可以,不用填写附表的,你二季度只开了普票,没有开专票对吧?
2023-07-03
同学,您好! 不用去更正第一季度的 就按这个销售额填写申报表 然后去大厅申报即可 希望可以帮到你
2022-07-13
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