你好 借,银行存款201366 贷,主营业务收入178200 贷,应交税费一应增销23166
23.27日,签发转支票3051元,支付市南供电局电费及进项税额。其中,铸造车间负担电费2300元,厂部负担电费400元。24.29日,向万山市水动电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:40KW电机壳900台,单价198元,价款178200元,税额23166元。当即收到转账支票送存银行。25.30日,分配本月职工工贤总额80500元,按用途分配为:25KW电机壳生产工人工资24000元40KW电机壳生产工人工瓷30000元。铸造管理人员工资3500元,厂部管理人员工资23000元。原始凭证代号:6-25.26.30日,签发转账支票11270元购入浓缩刺梨饮品,当即向各部门职工发放。27.30日,计提本月固定资产折旧费,其中铸造车间应提折旧2000元,厂部负担2500元。28.30日,计提应由本月负担的短期借款利息费用562.50元。29.30日,将本月发生的制造費用总额按生产工人工资比例分配转人25KW电机壳,40KW电机壳的主产成本。30.30日,本月新投产的25KW电机光1000台、40KW电机壳1000台全部完工验收入库,计算并结转其实际生产成本。
16.13日,市场营销部采购员周明池出差回厂,报销差旅费1420元(出差补助30元/天;火车票2张,共400元:住宿费发票1张,金额600元;市内车票12张,金额240元)现金收讫。17.15日,铸造车间生产领用油漆70千克,单价45元。25KW电机壳耗用30千克,40kW电机壳耗用40千克。18,17日,厂长刘明德报销5月份手机费217.50元,现金付讫。19.20日,签发转账支票1506.38元,支付万山市自来水公司2017年10月21日水费及进项税额。其中,铸适车间负担水费890元,厂部负担水费492元。20.21日,按规定程序,将盈余公积60000元转增资本。21.24日,向万山市西南电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:25KW电机壳1000台,单价171元,价款171000元,税额22230元。当即收到转账支票送存银行。22.26日,经批准,转销前欠万山市废品公司贷款。
24.29日,向万山市水动电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:40KW电机壳900台,单价198元,价款178200元,税额23166元。当即收到转账支票送存银行。
17.15日,铸造车间生产领用油漆70千克,单价45元。25KW电机壳耗用30千克,40kW电机壳耗用40千克。18,17日,厂长刘明德报销5月份手机费217.50元,现金付讫。19.20日,签发转账支票1506.38元,支付万山市自来水公司2017年10月21日水费及进项税额。其中,铸适车间负担水费890元,厂部负担水费492元。20.21日,按规定程序,将盈余公积60000元转增资本。21.24日,向万山市西南电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:25KW电机壳1000台,单价171元,价款171000元,税额22230元。当即收到转账支票送存银行。22.26日,经批准,转销前欠万山市废品公司贷款。23.27日,签发转支票3051元,支付市南供电局电费及进项税额。其中,铸造车间负担电费2300元,厂部负担电费400元。
22.26日,经批准,转销前欠万山市废品公司贷款。23.27日,签发转支票3051元,支付市南供电局电费及进项税额。其中,铸造车间负担电费2300元,厂部负担电费400元。24.29日,向万山市水动电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:40KW电机壳900台,单价198元,价款178200元,税额23166元。当即收到转账支票送存银行。25.30日,分配本月职工工贤总额80500元,按用途分配为:25KW电机壳生产工人工资24000元40KW电机壳生产工人工瓷30000元。铸造管理人员工资3500元,厂部管理人员工资23000元。原始凭证代号:6-25.26.30日,签发转账支票11270元购入浓缩刺梨饮品,当即向各部门职工发放。27.30日,计提本月固定资产折旧费,其中铸造车间应提折旧2000元,厂部负担2500元。28.30日,计提应由本月负担的短期借款利息费用562.50元。29.30日,将本月发生的制造費用总额按生产工人工资比例分配转人25KW电机壳,40KW电机壳的主产成本。30.30日,本月新投产的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
合同表明不含税价,印花税按不含税价计算?不表明,按含税价计算?
老师,请教一下哈,我们老板想做一个关于芯片的业务,芯片买进卖出后赚差价,正在经营的A公司经营范围里没有“芯片”,您建议我们是在A公司做,还是重新成立一家贸易公司来做这个“芯片”业务?从税务角度和业务角度
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老师您好,我们是学校,学校请广告公司制作办公楼墙面标语,与学校校牌子计入什么科目
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我们收从下游收股金交到上游厂家,每年给分红,现在股金都退回来了,我们也冲了其他应收,现在要退给下游,下游要用这笔股金抵货款,借,其他应付股金,代应收。但是有一笔是我们替下游代付的,不能抵货款这一笔怎么做,
一个建筑施工,现场需要麻料,我是挂靠方,现老板让开3个点专票麻料给被挂靠方,那么只能抵3个点,如果现在找一个13个点的供应商开专票,我们只需要出8个点,可以抵13个点,那是开13个点划算还是3个点划算
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