你好,收到的发票放在下月的支付分录后面,装订在下月凭证里。
这个月收到发票,但下个月才支付款项,那么收到的发票应该装订在这个月,还是装订在支付时?
老师,假设公司租的办公室装修,第一个月装修完,当月收到一万发票并支付,第二个月收到一万发票并支付,第三个月收到尾款一万发票并支付,我该怎么摊销呢,
装订账簿的时候,原始凭证要装订到账簿里吗,还是只装订进货发票就可以 ,如果是一个月付,那进货单很多,但只有一张发票的怎么办?
老师你好,我上个月收到对方的进项发票是24,000,但是我这个月呢,我只支付他2万块钱,还剩下4000下个月支付,那这个分录该怎么做?
公司上个月付了一笔款,还没收到发票,这个月要装订上个月的凭证,要不要等发票收回来了再一起装订
还请问一下,应付挂账,那一些结算的表,是装订在应付凭证,还是说装订在支付时?
装订在支付的分录后面。,
就是说,挂账凭证就直接挂,什么都不用附上去是吗
是的,挂账不用附附件。
好的,谢谢老师
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