你好,做无票购进材料分录,借;原材料,贷;预付账款 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理
老师,对于已经预付了账款,材料也收了,但是对方公司已注销 没法开票的,账上怎么处理
公司给对方公司开了发票,已经记账,记账的时候已经记了收入,挂的应收账款,但对方公司一直为付款,现已经注销,这个应收账款怎么处理,能提坏账吗?
账上的预付款已经挂了四五年了,没有发票冲账,且查到对方单位已注销,要怎么进行账务处理
账上有很多20,21年的预付款 ,但实际对方已给开票,可能是丢失了,一直未入账也没销预付款,该怎么处理?
工程施工够买对方的材料,发票已开,成本也已经结转完了,现在账上的应付账款有一部分不付给对方了,这个账务怎么处理?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?