您好,超过30万,计算需要全额缴纳增值税,还有附加税可以减半征收,其他税种正常缴纳

小规模纳税人 个体户 第一季度 第二季度销售含税未超过30万 只交了个人所得税0.03% 第三季度预计销售40万到50万 请问所交税额总共多少 地处哈尔滨 增值税为1% 这个清楚 另外还有地税给算的个人所得税 教育附加税 城建税 这些税都要交多少?谢谢
老师~小规模纳税人一个季度销售额小于30万~所以免交增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、地方水里基金~ ①所以不交增值税的分录是: 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入 政务补贴 对吗? ②根据增值税计提了附加税: 借:营业税金及附加 贷:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 由于免征:还要做分录: 借:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 贷:营业外收入 政务补助 是这样吗?不交增值税还需要集体附加税吗?还是照样计提再转到营业外收入?
个体户餐饮店,小规模纳税人,按季征收,双定户,核定每季度缴纳增值税3000元,今年有政策每个季度销售额不超过300000元免征增值税,所以一个季度不超300000元不用缴纳增值税,那除了增值税还需要交什么税,具体怎么计算?例如2020年第四季度不含税销售额为111223.65元,具体该交什么税,交多少,谢谢
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一-批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
老师你好,对方是一般纳税人,中间商让对方开票对方说收15%个税点才开票,如何推算这个点自己有没有亏,比如1万吨单价250元,对方税点15%
酒店总监应该看哪些表
麻烦找一下郭老师,谢谢
你好,是不是只要开了跨市的建筑票都要申请跨区域事项报告?
老师,请教一下,水果进1000000元进项90000元,卖100000元,销项9000元,多余的进项81000元应该怎么处理,这个进项后期不想用了,可以进项转出吗?
老师,开具自产自销农产品发票需要去税务局备案吗
开具出口发票按照CIF价格开的215923*6.9695汇率折换成人民币 我怎么确认收入 保费和运费是4725美元
老师,员工个人去税务代开房租收入普票要交几个点的税金哟?
老师好,12月的一笔大成本忘记结转了40万,,咋整?审计会调账吗
老师,员工个人去税务代开普票,交几个点的税哟