你好,现在交通运输业一般纳税税率是9%,所以是按9%抵扣的。
运输费的应交增值税为什么是1000乘以百分之九,不应该乘以百分之十吗
中午好(✪▽✪) 不动为什么乘以百分之八十,领用了百分之八十,但是是一次性购买的,应该按一次性购买的开票,领用是公司内部事情
不是应该2905512.89乘以一减百分之二十在乘以百分之一点二吗?为什么是直接乘以百分之二十?季度计算和年度计算不一样吗?
老师,债券不应该是面值乘以票面利率算利息吗,为什么这个题算无差别点息税前利润时,减的是面值乘以120乘以百分之六啊
我想问其中的百分之10是发霉的,购进时已经给了进账税额,为什么不用18乘以(1减百分之10呢)途中用价款200乘以百分之10是发霉部分,那括号里的1减百分之十是什么意思呢
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
可是题目中括号说的是按照百分之十计算啊
你好,这个应是以前年度的题 改的,括号的内容应是忘记改了,然后答案是按现在正确的税率计算的,所以就不一样了