可以抵扣,你看截图这个,
老师,我是园林绿化工程有限公司,一般纳税人,取得的苗木进项发票自产自植的这种可以抵扣税款吗?
您好,我是园林景观工程公司,购买方,收到对方也是园林绿化工程公司的进项发票苗木的免税发票, 请问一下,这个是自产自销的发票吗,购买方可以按9个点来抵扣吗,是不是能开免税的发票就是自产自销的
老师,我们公司可以卖苗木,可以做园林工程。现在购进免税苗木,在自己苗圃种植一段时间后,再用于园林工程项目(不是自建项目),那我之前购进的苗木可以计算9%抵扣进项税吗?
您好,能否发一下整个账务处理,我是一家免税的种植苗木的公司,自产自销的,主要是种植苗木,提供园林绿化工程公司的苗木,增值税是免税吧,企业所得税也是免税吗,谢谢
老师,公司是园林绿化公司,做工程项目,也种植苗木花卉销售(有自己的苗圃),是农业生产者自产自销。问一下老师苗木和花卉是免增值税的?企税的话,苗木全免,花卉减半,工程全额缴纳?
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借:业务活动费用348758B.借:单位管理费用348758C.借:事业支出348758D.借:其他结余348758E.借:专用基金348758F.贷:固定资产累计折旧348758G.贷:固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
你看这个普通发票,符合抵扣条件吗?
这个进项票我做账的时候是不是就要价税分离写分录,借苗木,进项税额,贷应付
可以,可以抵扣,是的,
你最好是查下对方经营范围,找对方要一个自产自销证明 比较好,
那申报的时候怎么填写,认证抵扣里面没有这个发票可以选择
那是单独填写农产品一栏下面 附表2 第6栏
是这个表第6栏自己填写吗?金额是总金额,税额是总金额*9%
https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q这么填写你看说明这个
是的,是的,是的,是的
点不开这个链接,就是填第六栏,税额是填乘以9%的数对吧
是的,是的,复制去浏览器中打开这个,
老师这句话没有读懂,我这个要不要填写份数和金额
那是核定的,你们不是核定这个,需要写,
老师,我该填写农产品收购发票还是销售发票啊?
销售发票。你们取得是销售发票